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2.努力推进土地证办理ღ◈,通过学习和取经ღ◈,善于处理土地证办理过程中的困难ღ◈,通过申请司法局和城区纠纷调处办争取和八里林场同步推进办证事宜ღ◈。
3.进一步谋划和测量2025年需要向上级部门申请资金维修福利楼墙面瓷砖更换ღ◈、墙体翻新维护ღ◈、治漏防渗卫生间等项目ღ◈,计划年初申请资金进行长者入住居室环境的改善ღ◈。
5.继续丰富和添置各功能室的配置ღ◈,通过组织学习和培训ღ◈,使各功能室成为真正能为长者提供服务ღ◈,充分发挥使用价值和服务功能ღ◈。
民政局本级属于一级预算单位ღ◈,邕宁区社会福利院是民政局下属的一个事业单位ღ◈,邕宁区社会福利院在2024年开始独立核算ღ◈。
邕宁区社会福利院ღ◈。事业编制7人ღ◈,实有财政供养人员37人尊龙凯时人生就是搏平台ღ◈,其中事业编制在职人员7人ღ◈,编外在职实有人数26人ღ◈,离退休人员4人ღ◈。
2025年部门总收入240.72万元ღ◈,较上年减少3%ღ◈。其中ღ◈,一般公共预算拨款240.72万元ღ◈;政府性基金预算0万元ღ◈;国有资本经营预算0万元海派甜心2ღ◈。
2025年部门总收入240.72万元ღ◈,比2024年预算248.15万元减少7.43万元ღ◈,同比下降3%ღ◈。收入预算减少的主要原因是ღ◈:有2名临聘人员退休ღ◈。2025年部门总支出240.72万元ღ◈,比2024年预算248.15万元减少7.43万元ღ◈,同比下降3%ღ◈。支出预算减少的主要原因是ღ◈:2名临聘人员退休ღ◈。
2025年部门财政拨款收入预算240.72万元ღ◈,其中ღ◈:一般公共预算收入预算240.72万元ღ◈。
2025年部门财政拨款支出预算240.72万元ღ◈,其中ღ◈:一般公共预算支出预算240.72万元ღ◈,政府性基金预算支出预算0万元ღ◈,国有资本经营预算支出预算0万元ღ◈。具体支出预算如下ღ◈:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)26.44万元ღ◈,占总预算的10.98%尊龙凯时人生就是搏平台ღ◈。事业单位离退休(项)预算支出7.88万元ღ◈,是下属事业单位退休人员的经费支出ღ◈,包含人员经费和公用经费ღ◈。机关事业单位基本养老保险缴费(项)预算支出12.37万元尊龙凯时人生就是搏平台ღ◈,反映机关养老保险费的支出ღ◈。机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算支出6.19万元ღ◈,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金ღ◈。
(2)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)193.74万元ღ◈,占总预算的80.48%ღ◈。社会福利事业单位(项)预算支出193.74万元ღ◈,反映邕宁区民政局下属社会福利院的支出ღ◈。(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)11.26万元ღ◈,占总预算的4.68%ღ◈。事业单位医疗(项)5.07万元尊龙凯时人生就是搏平台ღ◈,反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费ღ◈,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费ღ◈,按国家规定享受ღ◈。公务员医疗补助(项)6.13万元ღ◈,反映财政部门安排的公务员医疗补助经费ღ◈。其他行政事业单位医疗支出(项)0.06万元ღ◈,反映除以上科目外的行政事业单位医疗支出ღ◈。(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)9.28万元ღ◈,占总预算的3.86%ღ◈。住房公积金支出(项)支出预算9.28万元尊龙凯时人生就是搏平台ღ◈,是邕宁区社会福利院按照国家政策规定统一规定的缴存基数和缴存比例为职工计缴的住房公积金支出海派甜心2ღ◈。
2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.69万元(全口径)ღ◈,其中ღ◈:因公出国(境)经费支出预算0万元ღ◈,公务接待费支出预算0.21万元海派甜心2ღ◈,公务用车购置费支出预算0万元ღ◈,公务用车运行维护费支出预算1.48万元ღ◈。2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1.69万元ღ◈。
2025年一般公共预算“三公”经费支出预算1.69万元ღ◈,比2024年预算1.91万元减少0.22万元ღ◈,同比下降11.52%ღ◈。具体如下ღ◈:
2.公务接待费2025年预算0.21万元ღ◈,比2024年预算0.11万元增加0.1万元ღ◈,同比增长47.62%ღ◈,增加的原因主要是ღ◈:人员工资增加ღ◈,按比例提取金额增加ღ◈。主要用于ღ◈:公务接待支出ღ◈。
4.公务用车运行维护费2025年预算1.48万元ღ◈,比2024年预算1.8万元减少0.32万元ღ◈,同比下降17.77%ღ◈,减少的原因主要是ღ◈:实行过紧日子ღ◈,缩减经费支出ღ◈。主要用于ღ◈:1辆公务用车的日常维护ღ◈。
2025年本部门事业运行经费预算11.54万元(指部门的公用经费ღ◈,包括办公及印刷费ღ◈、邮电费ღ◈、差旅费ღ◈、会议费ღ◈、福利费ღ◈、日常维修费ღ◈、专用材料及一般设备购置费ღ◈、办公用房水电费ღ◈、办公用房取暖费ღ◈、办公用房物业管理费ღ◈、公务用车运行维护费以及其他费用)ღ◈,比2024年预算增加0.09万元ღ◈,增长0.79%ღ◈,增加的原因主要是ღ◈:2025年三公经费压缩比上一年减少ღ◈。
截至2025年4月2日ღ◈,本部门共有车辆1辆ღ◈,为一般公务用车1辆ღ◈,其他用车主要是福利院公务用车ღ◈,但是已经达到报废条件ღ◈,无法使用ღ◈,目前停放在福利院内ღ◈。
本部门2024年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目ღ◈。
五ღ◈、“三公”经费ღ◈:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费ღ◈,是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费ღ◈、公务用车购置及运行费和公务接待费ღ◈。其中ღ◈,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费海派甜心2ღ◈、国外城市间交通费ღ◈、住宿费ღ◈、伙食费海派甜心2ღ◈、培训费ღ◈、公杂费等支出ღ◈;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费ღ◈、燃料费ღ◈、维修费尊龙凯时人生就是搏平台ღ◈、过路过桥费ღ◈、保险费ღ◈、安全奖励费用等支出ღ◈;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出ღ◈。
六ღ◈、事业运行经费ღ◈:为保障事业运行用于购买货物和服务的各项资金ღ◈,包括办公及印刷费ღ◈、邮电费ღ◈、差旅费ღ◈、会议费尊龙凯时人生就是搏平台ღ◈、福利费ღ◈、日常维修费ღ◈、专用材料及一般设备购置费ღ◈、办公用房水电费ღ◈、办公用房取暖费ღ◈、办公用房物业管理费ღ◈、公务用车运行维护费以及其他费用ღ◈。